南湖****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4325
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-217 电源插座 | 2 | 100.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
2 | 晨光 ASS913R7H 剪刀 | 2 | 19.0 | 晨光/M G\ASS913R7H | 验收通过 | |
3 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 50 | 100.0 | 晨光/M G\APYRA610 | 验收通过 | |
4 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 | 2 | 46.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
5 | 格之格 Q7516A 硒鼓 | 1 | 200.0 | 格之格\Q7516A | 验收通过 | |
6 | 得力 7430 打印/复印纸 | 5 | 1000.0 | 得力/deli\7430 | 验收通过 | |
7 | 惠普 W158X 墨粉/碳粉 | 2 | 160.0 | 惠普/HP\W158X | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |