云岩****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8732
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 多功能插座 | 1 | 830.0 | -135****点击查看****点击查看19854 | 验收通过 | |
2 | 桌面文件柜 | 2 | 230.0 | -135****点击查看****点击查看19855 | 验收通过 | |
3 | 中性笔 | 20 | 600.0 | -135****点击查看****点击查看19856 | 验收通过 | |
4 | 胶棒 | 30 | 90.0 | -135****点击查看****点击查看19857 | 验收通过 | |
5 | 活页替芯 活页本 | 1 | 320.0 | -135****点击查看****点击查看19858 | 验收通过 | |
6 | 文件盘 | 2 | 200.0 | -135****点击查看****点击查看19859 | 验收通过 | |
7 | 档案盒 | 1 | 844.8 | -135****点击查看****点击查看19860 | 验收通过 | |
8 | 双面胶带 | 20 | 40.0 | -135****点击查看****点击查看19861 | 验收通过 | |
9 | 订书机 | 20 | 240.0 | -135****点击查看****点击查看19862 | 验收通过 | |
10 | 胶水 | 24 | 72.0 | -135****点击查看****点击查看19863 | 验收通过 | |
11 | 橡皮 | 30 | 75.0 | -135****点击查看****点击查看19864 | 验收通过 | |
12 | 胶棉拖把 水龙头 | 1 | 248.0 | -135****点击查看****点击查看19865 | 验收通过 | |
13 | 抽纸 | 2 | 504.0 | -135****点击查看****点击查看19866 | 验收通过 | |
14 | 订书钉 | 20 | 30.0 | -135****点击查看****点击查看19868 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |