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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2024M102****点击查看****点击查看00001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-B3440 | 个 | 10.00 | 75 | 750 |
2 | 网易严选 胶棉拖把 | 网易严选胶棉拖把 | 把 | 30.00 | 39 | 1170 |
3 | 晨光 ASSN2261 剪刀 | 晨光/M GASSN2261 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
4 | 冰禹 BYlf-645 橡胶手套 | 冰禹BYlf-645 | 双 | 20.00 | 7.7 | 154 |
5 | 晨光 ARC92511 纸杯 | 晨光/M GARC92511 | 包 | 20.00 | 16 | 320 |
6 | 檀香 | 无品牌无型号 | 盒 | 50.00 | 25 | 1250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 夏鸿飞
联系电话: ****点击查看929****点击查看
传真:
地址: **大道
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省九****点击查看开发区经开区西四路以北**大市场二期11幢
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