长沙****贸行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7288
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 接线板604 8位总控全长3米 | 1 | 78.0 | 公牛/BULL\8孔 3米插线板 | 验收通过 | |
2 | 晨光 订书机套装试卷文件财会装订学生便携手握式订书器 | 5 | 42.5 | 晨光/M G\迷你订书机 | 验收通过 | |
3 | 得力 学生尺子文具绘图制图刻度 【30cm直尺】 | 1 | 2.94 | 得力/deli\30CM直尺 | 验收通过 | |
4 | 金利尚 金利尚抽杆夹报告夹夹册资料册1.5cm | 4 | 60.0 | 金利尚/JINLISHANG\1.5cm宽 | 验收通过 | |
5 | 金利尚 金利尚抽杆夹1.0cm宽 | 4 | 40.0 | 金利尚/JINLISHANG\310-18 | 验收通过 | |
6 | 晨光 0.5mm黑色中性笔 全针管签字笔 拔盖中性笔 优品系列水笔 12支/盒AGPA1701 | 2 | 52.8 | 晨光/M G\AGPA1701A | 验收通过 | |
7 | 得力 0.5mm经典办公中性笔签字笔 子弹头黑色12支/盒6600 | 10 | 138.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
8 | 金录 现金收入凭单 | 5 | 13.0 | 金录\现金支出凭单 | 验收通过 | |
9 | 金录 现金付出凭单 | 5 | 13.0 | 金录\685-2 | 验收通过 | |
10 | 得力 0018 回形针 | 10 | 25.0 | 得力/deli\0018. | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |