一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 520****点击查看****点击查看601****点击查看****点击查看2026001801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-605 5米 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 5米, | 个 | 4.00 | 80 | 320 |
| 2 | B 不锈钢 脸盆 | B不锈钢, | 个 | 2.00 | 120 | 240 |
| 3 | 得力 2041S 美工刀 | 得力/deli2041S, | 把 | 4.00 | 8 | 32 |
| 4 | 得力 6010-S 剪刀 | 得力/deli6010-S, | 把 | 4.00 | 10 | 40 |
| 5 | 理想 A4 卡纸 | 理想A4, | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: ****点击查看小学(幼儿园)
联系电话: 182****点击查看4799
传真:
地址: **县兴发乡兴发村
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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